新聞熱線:0855-8222000
3月29日電近日財(cái)政部在官網(wǎng)公布《關(guān)于2017年中央本級(jí)支出預(yù)算的說明》。《說明》明確,2017年中央本級(jí)支出預(yù)算數(shù)29595億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加1813.96億元,增長(zhǎng)6.5%,加上以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金為30776億元。對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助預(yù)算數(shù)為7.34億元,增長(zhǎng)5%;住房保障支出預(yù)算數(shù)為433.92億元,下降0.8%。
2017年中央本級(jí)支出預(yù)算數(shù)29595億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加1813.96億元,增長(zhǎng)6.5%。如加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金1181億元,支出為30776億元。具體如下:
1.一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為1260.67億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加51.52億元,增長(zhǎng)4.3%。其中:
(1)人大事務(wù)預(yù)算數(shù)為8.48億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.93億元,增長(zhǎng)12.3%。主要是基本建設(shè)支出(基本建設(shè)支出根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委投資計(jì)劃安排,下同)增加。
(2)政協(xié)事務(wù)預(yù)算數(shù)為5.45億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.18億元,增長(zhǎng)3.4%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(3)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)預(yù)算數(shù)為38.83億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.27億元,增長(zhǎng)0.7%。主要是信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等支出增加。
(4)發(fā)展與改革事務(wù)預(yù)算數(shù)為6.52億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.29億元,增長(zhǎng)4.7%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(5)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)預(yù)算數(shù)為40.53億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.62億元,增長(zhǎng)1.6%。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)支出增加,2016年安排半年調(diào)資經(jīng)費(fèi),2017年安排全年調(diào)資經(jīng)費(fèi)。
(6)財(cái)政事務(wù)預(yù)算數(shù)為15.2億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.79億元,增長(zhǎng)5.5%。主要是國(guó)庫(kù)及政府采購(gòu)管理、財(cái)政信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)等支出增加。
(7)稅收事務(wù)預(yù)算數(shù)為558.02億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加11.7億元,增長(zhǎng)2.1%。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)支出增加,2016年安排半年調(diào)資經(jīng)費(fèi),2017年安排全年調(diào)資經(jīng)費(fèi)。
(8)審計(jì)事務(wù)預(yù)算數(shù)為15.58億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加2.53億元,增長(zhǎng)19.4%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(9)海關(guān)事務(wù)預(yù)算數(shù)為141.02億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少3.25億元,下降2.3%。主要是海關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)等支出減少。
(10)人力資源事務(wù)預(yù)算數(shù)為25.62億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.62億元,下降5.9%。主要是部分項(xiàng)目動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金,相應(yīng)減少2017年當(dāng)年預(yù)算安排。
(11)商貿(mào)事務(wù)預(yù)算數(shù)為6.31億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.42億元,增長(zhǎng)7.1%。主要是維護(hù)公平貿(mào)易秩序和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等支出增加。
(12)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)預(yù)算數(shù)為56億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加3.1億元,增長(zhǎng)5.9%。主要是專利受理審批等支出增加。
(13)工商行政管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為8.97億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加2.01億元,增長(zhǎng)28.9%。主要是商標(biāo)注冊(cè)評(píng)審管理等支出增加。
(14)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)預(yù)算數(shù)為105.55億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少2.19億元,下降2%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(15)民族事務(wù)預(yù)算數(shù)為1.86億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.19億元,下降9.3%。主要是2016年安排了一次性的第五屆全國(guó)少數(shù)民族文藝匯演等支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(16)檔案事務(wù)預(yù)算數(shù)為4.7億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加2.88億元,增長(zhǎng)158.2%。主要是國(guó)家重點(diǎn)檔案保護(hù)與開發(fā)支出增加。
(17)群眾團(tuán)體事務(wù)預(yù)算數(shù)為29.45億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.82億元,增長(zhǎng)2.9%。主要是貿(mào)易投資促進(jìn)等支出增加。
2.外交支出預(yù)算數(shù)為546.03億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加66.3億元,增長(zhǎng)13.8%。其中:
(1)外交管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為8.25億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.56億元,下降6.4%。主要是2016年安排了部分一次性支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(2)駐外機(jī)構(gòu)預(yù)算數(shù)為92.09億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加8.31億元,增長(zhǎng)9.9%。主要是駐外使領(lǐng)館維修改造等支出增加。
(3)對(duì)外援助預(yù)算數(shù)為187.64億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加31.04億元,增長(zhǎng)19.8%。主要是對(duì)外國(guó)政府(地區(qū))提供的各種援助和技術(shù)合作支出增加。
(4)國(guó)際組織預(yù)算數(shù)為219.18億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加21.28億元,增長(zhǎng)10.8%。主要是國(guó)際組織會(huì)費(fèi)及股本金等支出增加。
(5)對(duì)外合作與交流預(yù)算數(shù)為30.02億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加4.18億元,增長(zhǎng)16.2%。主要是國(guó)家重大國(guó)際會(huì)議等支出增加。
3.國(guó)防支出預(yù)算數(shù)為10225.81億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加679.84億元,增長(zhǎng)7.1%。
4.公共安全支出預(yù)算數(shù)為1838.55億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加96.64億元,增長(zhǎng)5.5%。其中:
(1)武裝警察預(yù)算數(shù)為1397.59億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加97.65億元,增長(zhǎng)7.5%。主要是部隊(duì)調(diào)整工資津貼標(biāo)準(zhǔn)支出增加。
(2)公安預(yù)算數(shù)為201.47億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加4.49億元,增長(zhǎng)2.3%。主要是偵查辦案等支出增加。
(3)檢察預(yù)算數(shù)為7.46億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.56億元,下降17.3%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(4)法院預(yù)算數(shù)為13.1億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加1.89億元,增長(zhǎng)16.9%。主要是巡回法庭開辦經(jīng)費(fèi)等支出增加。
(5)司法預(yù)算數(shù)為4.36億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.92億元,增長(zhǎng)26.7%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(6)緝私警察預(yù)算數(shù)為22.8億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.11億元,下降4.6%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
5.教育支出預(yù)算數(shù)為1520億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加72.15億元,增長(zhǎng)5%。其中:
(1)教育管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為2.23億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.36億元,增長(zhǎng)19.3%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(2)普通教育預(yù)算數(shù)為1325.55億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加43.18億元,增長(zhǎng)3.4%。主要是高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)和改善基本辦學(xué)條件專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出增加。
(3)職業(yè)教育預(yù)算數(shù)為5.1億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.47億元,增長(zhǎng)10.2%。主要是高職院校補(bǔ)助等支出增加。
(4)廣播電視教育預(yù)算數(shù)為1.36億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.3億元,增長(zhǎng)28.3%。主要是教育電視臺(tái)設(shè)備購(gòu)置及電教專項(xiàng)等支出增加。
(5)留學(xué)教育預(yù)算數(shù)為66.81億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加7.93億元,增長(zhǎng)13.5%。主要是國(guó)家留學(xué)教育經(jīng)費(fèi)增加。
(6)進(jìn)修及培訓(xùn)預(yù)算數(shù)為26.37億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.73億元,下降6.2%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(7)其他教育支出預(yù)算數(shù)為92.58億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加21.64億元,增長(zhǎng)30.5%。主要是學(xué)生資助等支出增加。
6.科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算數(shù)為2841.87億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加155.76億元,增長(zhǎng)5.8%(如加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金109億元,支出為2950.87億元)。其中:
(1)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為8.78億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.53億元,增長(zhǎng)6.4%。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)支出增加,2016年安排半年調(diào)資經(jīng)費(fèi),2017年安排全年調(diào)資經(jīng)費(fèi)。
(2)基礎(chǔ)研究預(yù)算數(shù)為516.8億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.33億元,下降0.3%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(3)應(yīng)用研究預(yù)算數(shù)為1378.76億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少46.2億元,下降3.2%。主要是部分應(yīng)用研究項(xiàng)目動(dòng)用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金,相應(yīng)減少2017年當(dāng)年預(yù)算安排。
(4)技術(shù)研究與開發(fā)預(yù)算數(shù)為44.27億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少16.53億元,下降27.2%。主要是國(guó)家科技支撐計(jì)劃支出減少。按照中央財(cái)政科技計(jì)劃管理改革要求,在整合原有科技計(jì)劃、專項(xiàng)基礎(chǔ)上設(shè)立重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃,相應(yīng)取消國(guó)家科技支撐計(jì)劃。
(5)科技條件與服務(wù)預(yù)算數(shù)為55.04億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少5.51億元,下降9.1%。主要是科技基礎(chǔ)性工作專項(xiàng)支出減少。按照中央財(cái)政科技計(jì)劃管理改革要求,相關(guān)工作納入新的科技計(jì)劃體系中開展。
(6)社會(huì)科學(xué)預(yù)算數(shù)為53.49億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加7.92億元,增長(zhǎng)17.4%。主要是國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目資助經(jīng)費(fèi)等支出增加。
(7)科學(xué)技術(shù)普及預(yù)算數(shù)為20.39億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.51億元,下降6.9%。主要是2016年安排了一次性的中國(guó)少年兒童科技培訓(xùn)基地開辦經(jīng)費(fèi)等支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(8)科技交流與合作預(yù)算數(shù)為18.58億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少5.23億元,下降22%。主要是國(guó)際科技合作與交流專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。按照中央財(cái)政科技計(jì)劃管理改革要求,在整合原有科技計(jì)劃、專項(xiàng)基礎(chǔ)上設(shè)立重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃,相應(yīng)取消國(guó)際科技合作與交流專項(xiàng)。
7.文化體育與傳媒支出預(yù)算數(shù)為274.57億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加26.62億元,增長(zhǎng)10.7%。其中:
(1)文化預(yù)算數(shù)為51.38億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少5.18億元,下降9.2%。主要是2016年安排了一次性的中華文明歷史題材美術(shù)創(chuàng)作工程等支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(2)文物預(yù)算數(shù)為18.47億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加2.97億元,增長(zhǎng)19.2%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(3)體育預(yù)算數(shù)為21.28億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.11億元,下降0.5%。主要是2016年安排了一次性的里約奧運(yùn)會(huì)參賽經(jīng)費(fèi)等支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(4)新聞出版廣播影視預(yù)算數(shù)為160.53億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加25.75億元,增長(zhǎng)19.1%。主要是加強(qiáng)新聞媒體建設(shè)等支出增加。
(5)其他文化體育與傳媒支出預(yù)算數(shù)為22.91億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加3.19億元,增長(zhǎng)16.2%。主要是文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金增加。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為991.86億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加101.28億元,增長(zhǎng)11.4%。其中:
(1)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為6.26億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加1.26億元,增長(zhǎng)25.2%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(2)民政管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為6.14億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少6.99億元,下降53.2%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(3)補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金預(yù)算數(shù)為200億元,與2016年執(zhí)行數(shù)持平。
(4)行政事業(yè)單位離退休預(yù)算數(shù)為460.65億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加34.38億元,增長(zhǎng)8.1%。主要是離退休人員規(guī)范津貼補(bǔ)貼及增人增支等支出增加。
(5)就業(yè)補(bǔ)助預(yù)算數(shù)為8.6億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.02億元,增長(zhǎng)0.2%。
(6)撫恤預(yù)算數(shù)為1.37億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.99億元,增長(zhǎng)260.5%。主要是據(jù)實(shí)結(jié)算的優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。
(7)退役安置預(yù)算數(shù)為0.02億元,與2016年執(zhí)行數(shù)持平。
(8)社會(huì)福利預(yù)算數(shù)為0.83億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.15億元,增長(zhǎng)22.1%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(9)殘疾人事業(yè)預(yù)算數(shù)為3.98億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少2.33億元,下降36.9%。主要是2016年安排了一次性的殘奧會(huì)獎(jiǎng)金支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(10)自然災(zāi)害生活救助預(yù)算數(shù)為1.35億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.28億元,下降48.7%。主要是2016年執(zhí)行中安排了部分一次性救災(zāi)支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(11)紅十字事業(yè)預(yù)算數(shù)為0.49億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.04億元,增長(zhǎng)8.9%。主要是應(yīng)急能力建設(shè)等支出增加。
(12)最低生活保障預(yù)算數(shù)為3.3億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.01億元,增長(zhǎng)0.3%。
(13)臨時(shí)救助預(yù)算數(shù)為1.01億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.06億元,下降5.6%。主要是新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)困難群眾臨時(shí)救助資金減少。
(14)特困人員救助供養(yǎng)預(yù)算數(shù)為0.16億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.09億元,增長(zhǎng)128.6%。主要是新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)特困人員救助資金增加。
(15)其他生活救助預(yù)算數(shù)為0.01億元,與2016年執(zhí)行數(shù)持平。
(16)財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助預(yù)算數(shù)為140.61億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加11.24億元,增長(zhǎng)8.7%。主要是對(duì)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。
(17)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為157.08億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加63.76億元,增長(zhǎng)68.3%。主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等支出增加。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算數(shù)為137.04億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加45.88億元,增長(zhǎng)50.3%。其中:
(1)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為4.88億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.67億元,下降12.1%。主要是衛(wèi)生計(jì)生綜合管理支出減少。
(2)公立醫(yī)院預(yù)算數(shù)為45.56億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加6.79億元,增長(zhǎng)17.5%。主要是公立醫(yī)院改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。
(3)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)預(yù)算數(shù)為0.19億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.54億元,下降74%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(4)公共衛(wèi)生預(yù)算數(shù)為12.4億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.01億元,下降0.1%。
(5)中醫(yī)藥預(yù)算數(shù)為2.54億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加1.79億元,增長(zhǎng)238.7%。主要是落實(shí)中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要支出增加。
(6)計(jì)劃生育事務(wù)預(yù)算數(shù)為3.68億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.16億元,增長(zhǎng)4.5%。主要是計(jì)生綜合事務(wù)管理支出增加。
(7)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為16億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加1.38億元,增長(zhǎng)9.4%。主要是食品、藥品、醫(yī)療器械安全監(jiān)管等支出增加。
(8)行政事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算數(shù)為41.2億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加36.58億元,增長(zhǎng)791.8%。主要是2016年中央本級(jí)安排的醫(yī)療保險(xiǎn)改革支出執(zhí)行中轉(zhuǎn)列對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付,2017年年初預(yù)算仍列中央本級(jí)。
(9)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助預(yù)算數(shù)為7.34億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.35億元,增長(zhǎng)5%。主要是對(duì)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)、黑龍江農(nóng)墾城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助等支出增加。
(10)醫(yī)療救助預(yù)算數(shù)為0.87億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.03億元,下降3.3%。
(11)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療預(yù)算數(shù)為0.12億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.01億元,下降7.7%。
(12)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算數(shù)為2.26億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.09億元,增長(zhǎng)4.1%。
10.節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算數(shù)為297.07億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加1.58億元,增長(zhǎng)0.5%。其中:
(1)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為7.98億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加2.25億元,增長(zhǎng)39.3%。主要是污染物總量控制與環(huán)境影響評(píng)價(jià)支出增加。
(2)環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察預(yù)算數(shù)為5.59億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.66億元,下降22.9%。主要是2016年安排了一次性的核應(yīng)急救援力量建設(shè)等支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(3)污染防治預(yù)算數(shù)為3.67億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.97億元,增長(zhǎng)35.9%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(4)自然生態(tài)保護(hù)預(yù)算數(shù)為2.37億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.18億元,下降7.1%。主要是2016年安排了一次性的生物多樣性保護(hù)研究等支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(5)天然林保護(hù)預(yù)算數(shù)為23.37億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少3.01億元,下降11.4%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(6)退耕還林預(yù)算數(shù)為2.4億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.55億元,下降39.2%。主要是2016年安排了部分一次性的退耕還林專項(xiàng)資金,2017年年初預(yù)算不再安排。
(7)退牧還草預(yù)算數(shù)為零,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.26億元,下降100%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(8)能源節(jié)約利用預(yù)算數(shù)為28億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.44億元,下降1.5%。主要是2016年安排了一次性的節(jié)能綜合改造等支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(9)污染減排預(yù)算數(shù)為15.61億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加5.27億元,增長(zhǎng)51%。主要是環(huán)境監(jiān)測(cè)及能力建設(shè)支出增加。
(10)可再生能源預(yù)算數(shù)為1.01億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少9.87億元,下降90.7%。主要是2016年安排了一次性的煤層氣開發(fā)利用等支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(11)循環(huán)經(jīng)濟(jì)預(yù)算數(shù)為0.37億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.86億元,下降69.9%。主要是2016年安排了一次性的油氣回收技術(shù)改造等支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(12)能源管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為120.12億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加14.56億元,增長(zhǎng)13.8%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(13)其他節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算數(shù)為86.58億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少3.64億元,下降4%。主要是可再生能源電價(jià)附加收入增值稅返還資金等減少。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算數(shù)為11.1億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少8.66億元,下降43.8%。其中:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為4.07億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.65億元,增長(zhǎng)19%。主要是辦公用房大中修支出增加。
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理預(yù)算數(shù)為0.32億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.13億元,下降28.9%。主要是城市規(guī)劃工作專項(xiàng)支出減少。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施預(yù)算數(shù)為5.89億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少10億元,下降62.9%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(4)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算數(shù)為0.82億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.82億元。主要是基本建設(shè)支出增加。
12.農(nóng)林水支出預(yù)算數(shù)為737.79億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少42.91億元,下降5.5%。其中:
(1)農(nóng)業(yè)預(yù)算數(shù)為374.68億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少28.59億元,下降7.1%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(2)林業(yè)預(yù)算數(shù)為39.2億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加4.77億元,增長(zhǎng)13.9%。主要是林業(yè)改革發(fā)展支出增加。
(3)水利預(yù)算數(shù)為129.38億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少23.91億元,下降15.6%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(4)南水北調(diào)預(yù)算數(shù)為40.38億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加8.59億元,增長(zhǎng)27%。主要是國(guó)家重大水利工程建設(shè)支出增加。
(5)扶貧預(yù)算數(shù)為7.14億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.12億元,增長(zhǎng)1.7%。主要是扶貧工作核查評(píng)估監(jiān)測(cè)等支出增加。
(6)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)預(yù)算數(shù)為21.14億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.03億元,增長(zhǎng)0.1%。主要是部分農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)增加。
(7)農(nóng)村綜合改革預(yù)算數(shù)為7.8億元,與2016年執(zhí)行數(shù)持平。
(8)普惠金融發(fā)展支出預(yù)算數(shù)為20.37億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少2.23億元,下降9.9%。主要是中央本級(jí)安排的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼支出減少。
(9)目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼預(yù)算數(shù)為86億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加8.39億元,增長(zhǎng)10.8%。主要是根據(jù)補(bǔ)貼政策相應(yīng)增加補(bǔ)貼支出。
(10)其他農(nóng)林水支出預(yù)算數(shù)為11.7億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少10.08億元,下降46.3%。主要是2016年執(zhí)行中安排了部分一次性的政府投資基金注資支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
13.交通運(yùn)輸支出預(yù)算數(shù)為1157.6億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少29.93億元,下降2.5%。其中:
(1)公路水路運(yùn)輸預(yù)算數(shù)為133.83億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少25.69億元,下降16.1%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(2)鐵路運(yùn)輸預(yù)算數(shù)為715.61億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.98億元,下降0.1%。主要是2016年安排了部分一次性的鐵路建設(shè)支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(3)民用航空運(yùn)輸預(yù)算數(shù)為36.56億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加2.7億元,增長(zhǎng)8%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(4)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼預(yù)算數(shù)為1.56億元,與2016年執(zhí)行數(shù)持平。
(5)郵政業(yè)支出預(yù)算數(shù)為76.49億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.41億元,下降0.5%。主要是2016年安排了一次性的郵政行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急等支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(6)車輛購(gòu)置稅支出預(yù)算數(shù)為193.55億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少5.55億元,下降2.8%。主要是根據(jù)車輛購(gòu)置稅有關(guān)支出需求,車輛購(gòu)置稅收入安排的中央本級(jí)支出減少。
14.資源勘探信息等支出預(yù)算數(shù)為331.89億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加5.97億元,增長(zhǎng)1.8%(如加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金30億元,支出為361.89億元)。其中:
(1)資源勘探開發(fā)預(yù)算數(shù)為16.41億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加1.23億元,增長(zhǎng)8.1%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(2)制造業(yè)預(yù)算數(shù)為210.43億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加9.08億元,增長(zhǎng)4.5%。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)支出增加,2016年安排半年調(diào)資經(jīng)費(fèi),2017年安排全年調(diào)資經(jīng)費(fèi)。
(3)建筑業(yè)預(yù)算數(shù)為0.04億元,與2016年執(zhí)行數(shù)持平。
(4)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管預(yù)算數(shù)為74.85億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.47億元,下降0.6%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(5)安全生產(chǎn)監(jiān)管預(yù)算數(shù)為19.73億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.41億元,下降6.7%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(6)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管預(yù)算數(shù)為8.63億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.09億元,增長(zhǎng)1.1%。
(7)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出預(yù)算數(shù)為1.48億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加5.32億元。主要是2016年執(zhí)行中收回部分以前年度結(jié)余資金,抵減當(dāng)年支出。
(8)其他資源勘探信息等支出預(yù)算數(shù)為0.32億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少7.87億元,下降96.1%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)算數(shù)為23.05億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少13.63億元,下降37.2%。其中:
(1)商業(yè)流通事務(wù)預(yù)算數(shù)為6.15億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少17.92億元,下降74.4%。主要是2016年安排了一次性的新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金等支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(2)旅游業(yè)管理與服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為3.1億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.69億元,增長(zhǎng)28.6%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(3)涉外發(fā)展服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為13.8億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加3.93億元,增長(zhǎng)39.8%。主要是外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金增加。
(4)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)算數(shù)為零,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.33億元,下降100%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
16.金融支出預(yù)算數(shù)為788.81億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加36.59億元,增長(zhǎng)4.9%(如加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金30億元,支出為818.81億元)。其中:
(1)金融部門行政支出預(yù)算數(shù)為56.92億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加2.35億元,增長(zhǎng)4.3%。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)支出增加,2016年安排半年調(diào)資經(jīng)費(fèi),2017年安排全年調(diào)資經(jīng)費(fèi)。
(2)金融部門監(jiān)管支出預(yù)算數(shù)為12.51億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加1.66億元,增長(zhǎng)15.3%。主要是2016年年初列本科目的支出,執(zhí)行中部分轉(zhuǎn)列其他相關(guān)科目,2017年年初仍列本科目。
(3)金融發(fā)展支出預(yù)算數(shù)為0.42億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.12億元,下降22.2%。主要是2016年安排了部分一次性的金融發(fā)展支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(4)其他金融支出預(yù)算數(shù)為718.96億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加32.7億元,增長(zhǎng)4.8%。主要是據(jù)實(shí)結(jié)算項(xiàng)目支出增加。
17.國(guó)土海洋氣象等支出預(yù)算數(shù)為285.8億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少27.33億元,下降8.7%。其中:
(1)國(guó)土資源事務(wù)預(yù)算數(shù)為90.12億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少20.36億元,下降18.4%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(2)海洋管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為53.87億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少7.84億元,下降12.7%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(3)測(cè)繪事務(wù)預(yù)算數(shù)為10.78億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.14億元,下降1.3%。主要是2016年安排了一次性的標(biāo)準(zhǔn)制修訂等支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(4)地震事務(wù)預(yù)算數(shù)為22.25億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.38億元,下降1.7%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(5)氣象事務(wù)預(yù)算數(shù)為108.78億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加1.39億元,增長(zhǎng)1.3%。主要是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)支出增加,2016年安排半年調(diào)資經(jīng)費(fèi),2017年安排全年調(diào)資經(jīng)費(fèi)。
18.住房保障支出預(yù)算數(shù)為433.92億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少3.52億元,下降0.8%。其中:
(1)保障性安居工程支出預(yù)算數(shù)為28.75億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少19.5億元,下降40.4%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(2)住房改革支出預(yù)算數(shù)為405.17億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加15.98億元,增長(zhǎng)4.1%。主要是因工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,公積金計(jì)提基數(shù)提高,相應(yīng)增加住房改革支出。
19.糧油物資儲(chǔ)備支出預(yù)算數(shù)為1476.03億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加24.05億元,增長(zhǎng)1.7%。其中:
(1)糧油事務(wù)預(yù)算數(shù)為73.26億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加3.16億元,增長(zhǎng)4.5%。主要是據(jù)實(shí)結(jié)算項(xiàng)目支出增加。
(2)物資事務(wù)預(yù)算數(shù)為15.82億元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少23.1億元,下降59.4%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2017年年初預(yù)算不再安排。
(3)糧油儲(chǔ)備預(yù)算數(shù)為1034.78億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加49.99億元,增長(zhǎng)5.1%。主要是據(jù)實(shí)結(jié)算項(xiàng)目支出增加。
20.其他支出預(yù)算數(shù)為619.83億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加187.66億元,增長(zhǎng)43.4%。主要是國(guó)家發(fā)展改革委安排的部分基本建設(shè)支出等年初暫列本科目,執(zhí)行中將根據(jù)政策規(guī)定和實(shí)際用途轉(zhuǎn)列相關(guān)科目。
21.債務(wù)付息支出預(yù)算數(shù)為3749.36億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加374.91億元,增長(zhǎng)11.1%。主要是根據(jù)2017年內(nèi)外債付息計(jì)劃,相應(yīng)增加付息支出。
22.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出預(yù)算數(shù)為46.35億元,比2016年執(zhí)行數(shù)增加13.19億元,增長(zhǎng)39.8%。主要是根據(jù)2017年內(nèi)外債發(fā)行計(jì)劃,相應(yīng)增加發(fā)行費(fèi)用支出。
凡本網(wǎng)注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。